贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省人民政府办公厅2012年部门决算

  一、贵州省人民政府办公厅概况

  (一)主要职能

  1.协助省人民政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策,协助省人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

  2.负责省人民政府会议的会务工作,协助省人民政府领导同志组织实施会议议定事项;负责省人民政府重大活动的组织安排。

  3.承办党中央、国务院及各部委和省委、省人大常委会交给省人民政府办理的有关事项。

  4.处理各市(州)人民政府和省政府各部门报送省人民政府的文电;组织起草或审核以省人民政府、省政府办公厅名义制发的公文;指导全省政府系统的公文处理工作。

  5.根据省人民政府领导同志的指示,对各市(州)人民政府和省政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议,报省人民政府领导同志决定。

  6.督促检查省人民政府重大决定、重要工作部署及省人民政府领

  导同志批示的贯彻执行情况。

  7.根据省人民政府的工作重点和省人民政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

  8.负责办理全国人大、省人大代表建议和全国政协、省政协委员提案,并督促检查建议、提案的落实情况。

  9.负责省人民政府信息公开工作,指导、监督全省政府信息公开工作;负责省政府办公厅政务信息化规划、建设、技术与安全保障;指导全省政府系统办公室(厅)政务信息化工作;负责指导全省政府系统门户网站的建设和管理工作。

  10.协助省人民政府领导同志组织处理需由省人民政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向省人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各地、各部门向省人民政府反映的重要问题。

  11.贯彻执行党的统一战线政策,组织参事参加爱国统一战线工作;承办省政府参事有关工作,为参事做好相关服务工作。

  12.负责接待国务院及其部门和外省(区、市)人民政府副部(省)级以上公务人员。

  13.负责拟定全省应急管理法规、政策和规划建议,指导、督促全省应急管理体系建设;负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息,汇总、处理应急管理工作有关信息;负责协助省领导处置特大、重大及敏感突发事件;负责省政府总值班工作,并指导、督促全省政府系统值班工作。

  14.负责省人民政府领导驻地安全保卫工作;负责省人民政府部门和直属机构房地产管理、公务用车分配和省人大常委会、省人民政府大院的规划、建设和管理工作。

  15.办理省人民政府领导同志交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从决算单位构成看,贵州省人民政府办公厅部门决算包括厅本级、厅属及代管相关单位决算。具体包括:厅本级、省信访局(2012年7月起财务独立运行)、省铁路建设办公室、省政府金融工作办公室、省政府研究室、省政府应急办、省政府督查室、省政府参事室、省国教办、厅机关服务中心、省政府车队、省政府公报室、省政府机关幼儿园。

  (三)部门人员构成

  1.省政府办公厅本级(含省政府研究室、省政府应急办、省政府督查室、省政府参事室)编制数231名,在职实有人数223人,离退休人员186人。

  2.省铁路建设办公室编制数20名,在职实有人数1人。

  3.省政府金融工作办公室编制数20名,在职实有人数16人。

  4.省国教办编制数14名,在职实有人数11人,退休人员1人。

  5.厅机关服务中心编制数66名,在职实有人数59人,退休人员24人。

  6.省政府车队编制数62名,在职实有人数50人,退休人员21人。

  7.省政府公报室编制数10名,在职实有人数10人。

  8.省政府机关幼儿园编制数135名,在职实有人数89人,退休人员65人。

  二、贵州省人民政府办公厅2012年部门决算情况说明

  (一)部门决算总体情况

  贵州省人民政府办公厅2012年部门决算22255.57万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务22041.97万元、节能环保50万元、住房保障支出163.60万元。一般公共服务(类)含政府办公厅(室)及相关机构事务(款)21231.81万元(其中行政运行5622.87 万元、一般行政管理事务10508.33万元、机关事务9.90万元、信访事务95.44万元、参事事务50万元、事业运行1612.19 万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3333.08万元)、发展与改革事务55万元、其他一般公共服务支出755.16万元。

  2.按支出用途分类,包括基本支出(含人员支出和公用支出)7398.66万元,项目支出14856.91万元。

  (二)部门决算支出内容

  2012年部门决算中,财政拨款用于以下方面支出:

  1.行政运行财政拨款支出数为5622.87万元,主要用于在职人员工资、离退休人员生活费以及维持正常运转的公用支出。

  2.一般行政管理事务财政拨款支出数为10508.33万元,主要用于保障省政府大院办公区正常运行、政务信息化建设、突发事件应急处理、通讯指挥调度、锅炉运行等项目专款支出。

  3.机关服务财政拨款支出数为9.90万元,主要用于厅机关服务中心相关费用支出。

  4.信访事务财政拨款支出数为95.44万元,主要用于省信访局信访专款支出。

  5.参事事务财政拨款支出数为50万元,主要用于省政府参事室参事调研、车马费等支出。

  6.事业运行财政拨款支出数为1612.19万元,主要用于省政府公报室、省政府机关幼儿园的各项支出。

  7.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出财政拨款支出数为3333.08万元,主要用于省政府统一安排的部分教育、科技、卫生等方面课题研究、保卫用房配套设备设施购置、修配厂土地出让、厅级交流干部公寓物业管理费用等支出。

  8.发展与改革事务财政拨款支出数为55万元,主要用于省政府大院环境整治规划第三期项目前期费用支出。

  9.其他一般公共服务支出财政拨款支出数为755.16万元,主要用于省直部门公务用车集中采购支出。

  10.节能环保财政拨款支出数为50万元,主要用于办公区照明节能改造支出。

  11.住房保障支出财政拨款支出数为163.60万元,主要用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。

  2.公共预算财政拨款支出决算表

  附件1: 收入支出决算总表

  公开01表

  部门:贵州省人民政府办公厅 单位:万元


     

     

  

行 次

决 算 数

               

行 次

决 算 数

栏次

 

1

 

 

2

一、财政拨款收入

1

21511.70

一、一般公共服务

29

22053.24

二、上级补助收入

2

 

二、外交

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全

32

 

五、附属单位缴款

5

 

五、教育

33

 

六、其他收入

6

15.83

六、科学技术

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业

36

 

 

9

 

九、医疗卫生

37

 

 

10

 

十、节能环保

38

50

 

11

 

十一、城乡社区事务

39

 

 

12

 

十二、农林水事务

40

 

 

13

 

十三、交通运输

41

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

43

 

 

16

 

十六、金融监管等事业支出

44

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

45

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

163.60

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

48

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

49

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

50

 

 

23

 

二十三、其他支出

51

 

 

24

 

 

52

 

本年收入合计

25

21527.53

本年支出合计

53

22266.84

用事业基金弥补收支差额

26

 

       结余分配

54

 

       上年结转和结余

27

1946.45

       年末结转和结余

55

1207.14

    

28

23473.98

    

56

23473.98


  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+...+52)行;58行=(54+55+56)行。

  附件2: 公共预算财政拨款支出决算表

  公开02表

  部门:贵州省人民政府办公厅 单位:万元


    

   

基 本 支 出

项 目 支 出

  目 编 码

科 目 名 称

    

 

 

 

              

22255.57

7398.66

14856.91

201

一般公共服务

22041.97

7235.06

14806.91

   20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

21231.81

7235.06

13996.75

2010301

行政运行

5622.87

5622.87

 

2010302

一般行政管理事务

10508.33

 

10508.33

2010303

机关服务

9.90

 

9.90

2010308

信访事务

95.44

 

95.44

2010309

参事事务

50

 

50

2010350

事业运行

1612.19

1612.19

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3333.08

 

3333.08

   20104

发展与改革事务

55

 

55

2010499

其他发展与改革事务支出

55

 

55

   20199

其他一般公共服务支出

755.16

 

755.16

2019999

其他一般公共服务支出

755.16

 

755.16

211

节能环保

50

 

50

   21110

能源节约利用

50

 

50

2111001

能源节约利用

50

 

50

221

住房保障支出

163.60

163.60

 

   22102

住房改革支出

163.60

163.60

 

2210201

住房公积金

163.60

163.60

 


  注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出数。1栏=(2+3)栏。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。