贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省人民政府驻北京办事处2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况:

贵州省人民政府驻北京办事处,为省人民政府派出的行政机构,在省委、省政府领导下开展工作,业务归口省人民政府办公厅管理。

1、主要职能:

⑴做好专题调研和信息收集工作,向省领导和有关部门提供有价值信息,为省委、省政府决策做好服务。

⑵负责省领导和省有关部门领导及协助市(州)领导到驻地开展公务活动的联络、接洽和服务工作。

⑶负责区域开展的重大经济技术合作项目牵线搭桥,对招商项目进行跟踪服务,为贵州引进资金、技术、人才、管理经验提供相关服务。

⑷协助有关部门,负责我省与国家部委的重大项目对接、协调、落实工作。

⑸充分发挥“窗口”作用,宣传推介贵州,提高贵州知名度。

⑹强化党建工作,组织学习和开展多种形式的党员教育实践活动。

⑺协助省有关部门及各市(州)做好省内进京上访人员的稳控、劝返等工作,配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

⑻、负责做好对口帮扶城市对我省有关市(州)帮扶、协作的联系、协调、服务工作。

⑼、负责协调、指导市(州)政府在负责区域内设立办事机构的工作,帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系。

⑽承办中央和国家机关交办的事项。

⑾办理省委、省政府交办的其他事项。

2、内设机构:内设7个正处级机构:秘书处、接待处、业务处、党群(信访)工作处、重大项目协调处、青岛联络处(省政府驻青岛办事处)、大连联络处(省政府驻大连办事处)。

3、人员编制:总编制人数39名,其中:行政编制5名,事业编制34名。实有人数总计81人,其中在职人员21人,离退休人员43人,挂职人员2人,选派人员1人,聘用人员14人。

二、2016年部门预算情况说明

(一)部门预算收支情况:一般公共预算支出1518.51万元,其中:

1、原一般公共预算支出1505.04万元,其中:

基本支出963.04万元;占预算资金63.99%;

项目支出542万元;占预算资金36.01%

2、原预算外转一般公共预算管理非税收入支出13.47万元;占预算资金100%

(二)收入预算情况:

财政收入预算1518.51万元;

基本支出963.04万元;占预算资金63.42%;

项目支出542万元;占预算资金35.69%

原预算外转一般公共预算管理非税收入支出13.47万元;占预算资金0.89%

(三)支出预算情况:

1、基本支出:963.04万元

⑴按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出843.14万元。

⑵水电费、邮电费、差旅费、办公费等公用支出119.90万元。

2、项目支出542万元,其中:

⑴业务经费425万元。用于省领导和省有关部门在京召开座谈会、协调会、对接会、招商引资及与业务工作相关的公务活动等支出

⑵信访工作经费45万元。用于协助省有关部门及各市(州)做好省内进京上访人员的稳控劝返、配合北京市做好维护首都稳定及我省各级信访部门赴京开展维稳等支出。

⑶重大项目对接60万元。用于协助和服务省内重大项目的跟踪、反馈,加强与国家发改委等有关部委联系,积极为我省争取项目、资金和政策支持,协助省内有关部门、企业进行重大项目的立项、审批。

⑷冬季采暖费及物业管理费12万元。(国管房改﹝2014﹞504号文件)

3、原预算外转一般公共预算管理非税收入支出13.47万元。用于闲置办公用房出租房屋的成本性支出。

4、部门预算“三公经费”情况三公经费总预算450万元,其中:

⑴、公务用车保有量25辆,公务用车运行费100万元。主要是公务用车的保险费、燃料费、过路过桥费、维修费、车辆年检费、安全奖励费、省领导及省有关部门在京公务活动向社会租车费用等支出。为更好的降低公务用车的运营成本对车辆采取集中管理,非工作时间和节假日没有接待任务的车辆一律封存;对驾驶员加强行车安全管理,实行派车单制度,要求如实填报行车里程、加油和维修记录;重大维修需要事前申报后批准执行。

⑵、公务接待费350万元。主要用于省领导和省有关部门在京召开座谈会、协调会、对接会、招商引资、重大项目对接及与业务工作相关的公务接待,经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和贵州省有关接待经费管理办法。

⑶、我省对因公出国(境)、公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

附件:贵州省人民政府驻北京办事处2016年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。