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中共贵州省直属机关工作委员会2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

  一、单位基本情况

  1、部门主要职能:中共贵州省直属机关工作委员会(以下简称“省直工委”)是省委派出机构,主要职能:负责制定省直机关和事业单位党的建设规划,领导省直机关和事业单位党的工作;指导省直机关各级党组织加强党的思想、组织和作风建设;对省直机关各单位党组(党委)中心组学习进行督促检查;做好党员教育管理和党纪党规教育工作;指导省直机关干部教育工作;指导省直机关各级党组织加强党风廉政建设;承担省直机关目标绩效管理领导小组的日常工作等。直接管理范围:省直各单位机关党委、省直事业单位党委和中央驻黔单位机关党委(支部)共115个。

  2、部门人员构成:省直工委行政编制55人,后勤人员事业编制7人,省直机关工会参公编制8人,2014年末在职干部职工64名,离退休干部34人。

  二、部门预算情况

  2015年公共预算收入1109.23万元,全部为一般预算收入。其中:行政运行840.23万元,弥补经费不足的项目支出269万元。

  2015年行政运行经费840.23万元,其中工资性支出368.88万元,商品和服务支出159.71万元,对个人和家庭补助(包含离退休人员工资及生活补助、公积金、增量补贴)311.64万元。

  2015年“三公经费”预算支出50.48万元。其中:公务用车运行预算支出40.48万元,公务接待预算支出10万元。年初无因公出国(境)费用,由省财政厅实行总额控制,列支时予以追加。

  中共贵州省直属机关工作委员会

  2015年4月20日

  附件1

  省直工委(2015)年度部门预算收支预算总表

  单位:万元

  说明: 1.原口径一般公共预算拨款收入指原一般预算拨款收入。

  2.原预算外转一般公共预算管理非税收入指财预[2010]88号文件印发后纳入一般公共预算管理的非税收入。

  3.专户管理的非税收入指未纳入一般公共预算管理的财政专户管理收入。

  附件2

  省直工委(2015)年度部门预算一般公共预算支出表

  单位:万元

  说明:1.本表反映一般公共预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

  2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

  3.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  附件3

  省直工委(2015)“三公”经费一般公共预算

  财政拨款支出情况表

  单位:万元