贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中国共产主义青年团贵州省委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

共青团贵州省委2017年部门预算编制,紧密围绕省委、省政府的重点工作,认真惯彻中央八项规定、国务院“约法三章”和省委十项规定,严格控制一般性支出;坚持科学管理,依法理财,提高部门预算管理水平。

一、部门概况

根据《中共贵州省委办公厅关于印发<贵州省各级群众团体机关机构改革实施意见>的通知》(黔党办发[2001]16号)和《中共贵州省委、贵州省人民政府关于转发省机构编制委员会<关于贵州省省级党政机关“三定”工作实施意见>的通知》([2000]省通字第28号)精神,设立共青团贵州省委,为群众团体组成部门。

(一) 主要职责

(1)行使省委赋予的领导全省共青团和青联、学联、少先队工作的职权,对全省性青年社团组织进行指导和管理,指导直属单位的工作。

(2)参与拟定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章,并组织实施;参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

(3)协助处理和协调与青少年利益相关的事务,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动的理论和思想教育问题,反映青少年的利益要求和意见,并提出相应的政策意见或建议。

(4)组织带领广大青年积极投身西部大开发和富民兴黔的宏伟事业,根据青年特点开展各项活动,在“两个文明”建设中充分发挥生力军和突击队的作用。

(5)制定共青团组织建设有关政策、规划,组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作,做好对下一级团委领导班子的协管工作。

(6)协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(7)做好青年统战对象的团结教育工作,维护民族团结,促进祖国统一。做好全省青少年外事工作,加强管理和提供服务,开展对外交流和宣传工作。

(8)承办省委、省政府和团中央交办的其他工作。

(二)单位构成

共青团贵州省委及下属6个事业单位,分别是:行政单位1个:中国共产主义青年团贵州省委员会;全额拨款事业单位1个:中国共产主义青年团贵州省团校;差额拨款事业单位5个:少年时代报社;全国青少年贵州活动营地;青年时代杂志社;贵州省青少年发展基金会;贵州省青少年维权中心。

(三)人员编制构成情况

共青团贵州省委编制数46人,其中行政编制40人,机关工勤人员编制6人。

截止2017年2月10日,单位实有人数50人,(其中行政人员36人,机关工勤人员4人,离退人员10人)。

中国共产主义青年团贵州省团校编制46人,全国青少年贵州活动营地编制63人,青年时代杂志社编制25人,少年时代报社编制14人,省青少年发展基金会编制15人,省青少年维权中心编制8人。

二、部门预算收支总体情况说明

共青团贵州省委2017年度部门预算指标共计6354.36万元。

1、一般公共预算支出5854.36万元(省本级支出3894.16万元、补助市县支出1,960.20万元)其中:基本支出1580.16万元、占2017年度部门预算指标共计24.87%,项目支出4274.2万元(省本级支出2314万元,省对下支出1,960.2万元)占2017年度部门预算指标共计67.26%,

2、专户管理非税收入安排支出500万元,占2017年度部门预算指标共计7.87%。

3、我委2017年收支总预算6354.36万元,比2016年收支总预算6424.84万元减少70.48万元,其中基本支出增加109.52万元(省本级基本支出增加61.92万元,维权中心基本支出增加11.15万元,省团校基本支出增加37.33万元,全国青少年贵州活动营地基本支出减少0.88万元),项目支出减少30万元(青年创新创业工程项目资金30万元),专户管理非税收入安排支出减少150万元。

三、项目支出安排情况

项目经费支出主要用于西部计划项目资金、“贵青创”青年创新创业公益项目基金、黔青梦工场项目资金、青年之声互动社交平台、青年团项目工作、办公用房租赁、山区希望工程基金-幸福校园计划、少年报拓展费、青少年社会教育活动网站及电教室维修、千校万师培训、省团校教育事务管理等各专项工作的开展。

四、三公经费

按照中央“八项”规定和省委“十项”规定,我委本着厉行节约的原则,对2017年“三公经费”预算进行控制。

2016年因公出国(境)费预算数为0元,2017年因公出国(境)费预算数为0元。

2016年公务接待部门预算数1.31万元,2017年与2016年持平。

2016年公务用车运行维护费部门预算数24.69万元,2017年与2016年持平。

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的占比为0.44%,车改政策后共青团贵州省委本级只保留在编车辆4辆,无超编配备车辆。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,本部门2017年公用经费预算为194.1万元,包括办公费、差旅费、车辆运行费等等,明细见一般公共预算基本支出表。

2、政府采购情况

政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。在本部门一般都是办公设备及家具的采购,由于本年度政府采购预算尚未批复,这里暂无数据。

3、国有资产占有使用情况

本部门国有资产年初占有总额15163.9万元,就结构来看,固定资产占比35.95%,流动资产占比63.45%,在建工程占比0.55%,无形资产占比0.05%。

5、部分专有名词解释

(1)、一般公共服务支出

一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

(2)、行政运行、一般行政管理事务

行政单位用于行政方面的开支,主要适用“行政运行”、“一般行政管理事务”及重要行政管理专项三类项级科目。凡设有专项支出科目的,一律在相关科目反映。其余部分,基本支出统一在“行政运行”科目反映,其他一般性项目支出,在“一般行政管理事务”反映。

(3)、工资福利支出

反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

(4)、商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的各项支出,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(5)、对个人和家庭的补助

反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(6)、因公出国(境)费

指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(7)、公务用车

指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

(8)、公务用车购置费

指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(9)、公务用车运行维护费

指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(10)、公务接待费

指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2017年2月8日

附件2:团省委2017年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。