贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中共贵州省委宣传部2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

第一部分 中共贵州省委宣传部概况

一、主要职能

中共贵州省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是:

1、指导全省的理论学习、理论宣传、理论研究工作;联系省社会科学院,代管省委讲师团、省社科联,负责全省社会科学规划工作。

2、正确引导社会舆论,指导、协调省各新闻单位的工作。对贵州日报报业集团、省新闻出版广电局的工作实施方针政策的指导;代管省新闻工作者协会(省新闻学会),并在政治方向和方针政策方面实施领导。

3、宏观指导、协调全省精神产品的生产;联系省文化厅、省新闻出版广电局;代管省文联、省作协,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4、规划、部署全省思想政治工作;代管省精神文明办;配合省委组织部做好党员教育工作,编写党员教育教材;研究和改进群众思想教育工作;领导省思想政治工作研究会的工作。

5、指导、协调全省对外宣传工作,研究提出对外宣传工作规划和方案,及时提出省内重大问题和突发事件对外宣传的对策建议;会同有关部门协调涉外、涉港澳台宣传工作;负责省政府重大新闻发布;组织综合性和跨地区、跨部门对外宣传活动。

6、负责协调实施国家关于文化改革发展的各项政策,研究制订并组织实施全省关于文化改革发展的相关政策;指导、协调、推进全省文化产业发展;策划并实施重大文化产业项目。

7、负责落实互联网信息传播方针政策,推动互联网信息传播法制建设;指导、协调、督查全省互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其他相关部门加强互联网信息内容管理;协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作,负责全省重点新闻网站的规划建设。

8、受省委委托,协同省委组织部管理省直宣传文化系统有关单位的领导干部;制定对党委宣传部干部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;配合有关部门做好知识分子工作。

9、提出全省宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策、法规;协调宣传文化系统各部门之间的关系。

10、完成省委和中央宣传部、中央网信办、中央文明委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位有9个内设处室、4个归口管理的办公室和1个直属事业单位。从预算单位构成看,中共贵州省委宣传部部门决算包括:本级决算和1个直属事业单位决算。


第二部分 中共贵州省委宣传部2015年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表(见公开01表)

二、收入决算表(见公开02表)

三、支出决算表(见公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见公开06表)

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(见公开07表)

八、政府性基金财政拨款支出决算表(见公开08表)


第三部分 中共贵州省委宣传部2015年度部门决算情况说明

一、2015年度部门决算收支决算总体情况说明

2015年度收支决算总计42119.96万元,与2014年相比,增加11620.95万元,增长28%。主要原因是:新增专项资金和原有的专项资金增加。

二、2015年度部门收入决算情况说明

本年收入合计37117.81万元,其中:财政拨款收入36767.81万元,占99%;其他收入350万元,占1%。

三、2015年度部门支出决算情况说明

本年支出合计36566.98万元,其中:基本支出1917.44万元,占5%;项目支出34649.54万元,占95%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算总计41192.05万元。与2014年相比,增加6789.27万元,增长16%。主要原因是新增专项资金和原有的专项资金增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出36070.18万元,占本年支出合计的99.75%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13387.34万元,增长37.12%。主要原因:一是2014年原政府基金预算项目省级文化事业建设费未列入公开范围,2015年调整到一般公共预算;二是新增专项资金和原有的专项资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出6832.79万元,占一般公共预算财政拨款支出18.95%;文化体育与传媒支出26161.43万元,占一般公共预算财政拨款支出72.53%;商业服务业等支出2000万元,占一般公共预算财政拨款支出5.54%;住房保障支出75.96万元,占一般公共预算财政拨款支出0.21%;其他支出2000万元,占一般公共预算财政拨款支出2.77%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为36738.81万元,支出决算为36070.18万元,完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施、评审过程中无法在当年结算项目经费。其中:

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项) 当年预算为2546万元,支出决算为3112.31万元,完成当年预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转经费订购《习近平谈治国理政》和弥补多彩贵州文明行动活动经费。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 当年预算为100万元,支出决算为379万元,完成当年预算的379%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转项目经费实施部机关办公自动化系统。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项) 当年预算为200万元,支出决算为120万元,完成当年预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是贵阳孔学堂文化活动项目当年未完成,无法结算。

4.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 当年预算为8326万元,支出决算为7325万元,完成当年预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是高端平台奖励和大型文艺作品创作生产跨年度完成。

5.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项) 当年预算为17947万元,支出决算为17515.57万元,完成当年预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是“甲秀人才”和省直宣传文化系统干部培训未完成不能结算项目经费。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1917.44万元,其中:人员经费1769.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费148.35万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算134.97万元,比上年减少8.67万元,降低6.04%,减少原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省委十项规定,按照厉行节约的原则加强经费管理,更加严格控制“三公”经费的支出。其中:因公出国(境)费支出37.70万元,占“三公经费”27.94%,比上年减少7.13万元,降低15.90%,减少原因是按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况分配到具体部门;公务用车购置及运行维护费支出57.95万元,占42.93%,比上年减少0.72万元,降低1.23%,减少原因是2015年10月落实了公务用车制度改革;公务接待费支出39.32万元,占29.13%,比上年减少0.82万元,降低2.05%,减少原因是严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求,压缩了公务接待费开支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出37.70万元。使用一般公共预算财政拨款支出安排出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组7个,累计10人次。开支内容包括:参加国新办、省委省政府培训和研讨交流活动,带队参加媒体融合专题培训等。

(二)公务用车购置及运行维护费57.95万元,其中2015年度无公务用车购置费,公务用车运行维护费57.95万元。主要用于部机关公务用车制度改革前19辆、改革后7辆公务用车进行日常公务活动、开展基层调研工作的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。

(三)公务接待费39.32万元。使用一般公共预算财政拨款支出国内公务接待161批次,2401人次。

主要用于开展宣传思想文化事业、开展精神文明建设、开展对外宣传工作及省市单位来黔调研的公务接待支出等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转62.75万元,本年收入29万元,本年支出91.75万元。具体支出情况如下:

(一)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)财政拨款支出32.75万元万元,主要是用于乡村少年宫补助资金。

(二)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)教育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出59万元,主要是用于中央彩票公益金支持乡村少年宫。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出148.35万元,支出较上年增加54.85万元,增长58.7%。主要原因是:增加了本年因公出国(境)费用、公务用车制度改革发放补贴、部门人员调入增加的经费等。

(二)政府采购支出情况

2015年政府采购支出总额152.62万元,均为政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,共有车辆7辆,其中,一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆(其他用车是:离退休干部服务用车2辆、机要通信用车1辆)。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指宣传部机关和二级事业单位互联网舆情研究中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指宣传部开展全省理论研究、理论学习、理论宣传、对外宣传、“多彩贵州”文明行动、重大宣传活动等方面的支出。

十一、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指宣传部用于《农民日报》赠报配套资金、香港文汇报补助经费、中国新闻图片社补助经费。

十二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指宣传部转拨补助多彩贵州网设备技术升级改造资金。

十三、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项);指宣传部补助孔学堂开展传统文化活动经费。

十四、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指宣传部用于诚信文化宣传和互联网信用建设的支出。

十五、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指宣传部用于全省宣传文化建设、网站建设、重大网络文化传播活动;文艺精品奖励、文艺精品创作生产资助的支出。

十六、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指宣传部用于支持多彩贵州品牌研发基地建设的支出。

十七、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指宣传部用于支持全省文化产业发展的重要项目、多彩贵州网运营经费、省“五个一”工程等重点工作方面的支出。

十八、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指宣传部用于补助贵州形象宣传片央视播放经费支出。

十九、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指宣传部用于乡村少年宫补助资金。

二十、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指宣传部用于乡村少年宫培训的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:中共贵州省委宣传部2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls